Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Цель проекта: осуществление маршрутных таксомоторных перевозок на двух маршрутах.
В бизнес-плане подробно описана производственная программа работы маршрутных автобусов: разработаны трассы маршрутов, эксплуатационные показатели. Сделан обзор рынка таксомоторных перевозок в России и в Петербурге. Рассчитаны финансовые показатели проекта.
Финансовые показатели работы автобусов на маршруте № Т-161
Месяц
Затраты
Доход
Прибыль
1
783 304,21р.
920 861,87р.
137 557,65
2
1 555 130,79р.
1 841 723,73р.
286 592,94
3
2 326 957,38р.
2 762 585,60р.
435 628,22
4
3 098 783,96р.
3 683 447,46р.
584 663,50
5
3 870 610,55р.
4 604 309,33р.
733 698,78
6
4 642 437,13р.
5 525 171,19р.
882 734,06
7
5 414 263,72р.
6 446 033,06р.
1 031 769,34
8
6 186 090,30р.
7 366 894,92р.
1 180 804,62
9
6 957 916,88р.
8 287 756,79р.
1 329 839,90
10
7 729 743,47р.
9 208 618,65р.
1 478 875,18
11
8 501 570,05р.
10 129 480,52р.
1 627 910,46
12
9 273 396,64р.
11 050 342,38р.
1 776 945,74
Срок окупаемости: 1 год
Финансовые показатели работы автобусов на маршруте № Э-175
Приложение 1. Примерная структура бизнес-плана комплексной оценке 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг по продаже электронных сигарет 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Информация об участниках проекта 2.4 Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Обзор рынка электронных сигарет 3.2 Основные тенденции на рынке 3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4 Обзор потенциальных конкурентов 3.5 Ценообразование на рынке 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 План по персоналу 4.3 Организационная структура компании 4.4 Схема взаимодействия с контрагентами 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1 Исходные данные и допущения 5.2 Номенклатура и цены 5.3 Инвестиционные издержки 5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5 Налоговые отчисления 5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7 Расчет себестоимости 5.8 План продаж 5.9 Расчет выручки 5.10 Прогноз прибылей и убытков 5.11 Прогноз движения денежных средств 5.12 Анализ эффективности проекта 5.12.1 Показатели эффективности проекта 5.12.2 Методика оценки эффективности прое…
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта по производству канцелярских товаров, сувениров и игрушек 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка сувениров, канцтоваров, игрушек, реализумых в мелкой рознице в РФ 3.2. Основные тенденции на рынке сувениров, канцтоваров, игрушек 3.3. Анализ потребительских предпочтений к указанной продукции 3.4. Ценообразование на рынке
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Описание помещений 4.2. Расчет стоимости строительства 4.3. Описание технологического процесса 4.4. Описание оборудования 4.5. Прочие технологические вопросы 4.6. Сырье, материалы и комплектующие
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. План-график работ по проекту 5.3. Источники, формы и условия финансирования
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. План продаж 6.8. Рас…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг салона красоты 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка салонов красоты. Характеристики услуг 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей и потребительских предпочтений. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке услуг 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Источники, формы и условия финансирования 5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 5.1. Социальный аспект 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. План продаж 6.9. Расчет выручки 6.10. Прогноз прибылей и убытков 6.11. Прогноз движения денежных средств 6.12. Анализ эффективности проекта 6.12.1. Показатели эффективности проекта 6.12.2. Методика оценки эффективности проекта 6.12.3. Чистая приведе…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 2.1. Регистрация кинокомпании 2.2. Нормативная база съемки фильмов
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Основные параметры кинорынка России 3.2. Производство и прокат художественных фильмов в России
4. ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛЬМА
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Объем инвестиций 5.2. Финансирование проекта
6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 6.1. Ценообразование и прогноз доходов 6.2. Персонал проекта 6.3. Нормы текущих затрат, включая реквизит, гонорары и пр.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 7.1. Общие сведения 7.2. Налоговое окружение и бюджет 7.3. Расчет выручки 7.4. Отчет о движении денежных средств 7.5. Отчет о прибылях и убытках
8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 8.1. Анализ эффективности проекта 8.1.1. Эффективность инвестиций 8.1.2. Основные показатели эффективности 8.1.3. Финансовая состоятельность проекта 8.2. Анализ рисков 8.3. Анализ чувствительности